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庫房管理制度

時間:2024-06-05 11:13:51 管理制度 我要投稿

庫房管理制度15篇[優(yōu)選]

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,很多情況下我們都會接觸到制度,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編幫大家整理的庫房管理制度,希望對大家有所幫助。

庫房管理制度15篇[優(yōu)選]

庫房管理制度1

  (一)在科長的領導下,負責本單位各類醫(yī)療科研設備、器械、衛(wèi)生材料、生化試劑等物品的`保管和發(fā)放工作。

  (二)與采購人員共同依據發(fā)票或送貨單驗收貨物,并按類別及時上帳入庫。發(fā)現帳物不符、質量問題時,有權拒收,并及時報告。

  (三)對一般器械、消耗品負責按月編制采購計劃。搶救物品隨時編制采購計劃。經常深入科室了解需求,解決供應和使用中存在的問題。

  (四)負責定期做好盤點工作,做好盤點報表。做到帳物相符。防止積壓霉爛、生銹、失效,一旦發(fā)現問題及時報告,并及時處理。

  (五)負責做好安全工作,經常檢查倉庫,做好防火、防爆、防盜工作。

庫房管理制度2

  1、嚴格遵守交易中心員工守則和各項規(guī)章制度。

  2、庫房保管員對其所保管的物資器材數量、質量和用途應做到心中有數,并建立健全收、發(fā)、存物資帳目。同時,做到帳、物、卡相符,月清月結。

  3、月度前對庫存作一次盤點并將盤點情況向物管部寫出書面報告,丟失、損壞的`應查明原因,對責任事故所造成的損失應予以賠償。

  4、庫存內所有物資。應按照相同的品種、用途、性質、大小、規(guī)格,分門別類地擺放整齊有序,并設置標簽卡,以便領取和區(qū)別,不準混裝、堆放、雜亂無章。

  5、需要領取物品者,請?zhí)顚戭I用單,按程序經部門負責人簽字同意后,方可領用,手續(xù)不齊不發(fā)放。

  6、商戶租用庫房,按交易中心有關租用庫房規(guī)定收、發(fā)物質。

  7、隨時保持庫房內的清潔衛(wèi)生,做到通風良好。防止物品霉爛變質,造成臟、亂、差。由于保管不當,致使物品霉爛、變質、丟失、損壞者應照價賠償。

  8、庫房重地嚴禁非工作人員入內,更不準私自調換物品,發(fā)現一次給予重罰。

庫房管理制度3

  機關檔案庫房管理制度旨在確保檔案的安全保管、有效利用和科學管理,主要包括以下幾個方面:

  1.庫房設施與環(huán)境管理:涵蓋庫房的選址、建設標準、溫濕度控制、防火防盜設施等。

  2.檔案存儲與保護:涉及檔案的分類、編號、裝訂、排列以及防蟲防潮措施。

  3.檔案出入庫管理:包括檔案的接收、登記、出庫審批、歸還流程等。

  4.檔案利用與查詢:規(guī)定檔案的借閱權限、借閱流程、保密措施及利用記錄。

  5.定期檢查與維護:對庫房設備、檔案狀況進行定期檢查,及時進行必要的.維護工作。

  6.應急處理與安全管理:制定應急預案,應對火災、水災、盜竊等突發(fā)情況。

  內容概述:

  1.制度建設:明確檔案庫房管理的職責分工,制定詳細的操作規(guī)程。

  2.人員培訓:對檔案管理人員進行專業(yè)技能培訓,提高其業(yè)務能力和安全意識。

  3.技術應用:運用現代信息技術,如數字化、電子化手段提升檔案管理效率。

  4.法規(guī)遵從:確保所有管理活動符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準。

  5.質量控制:通過定期評估和審計,保證檔案管理質量的持續(xù)改進。

庫房管理制度4

  1、入庫的產品一定是經檢驗和試驗后驗收合格的產品。未經檢驗和試驗或待檢的產品不能入庫,待檢的產品應放入待檢區(qū)。

  2、入庫的產品出入庫時一定要辦理出入庫手續(xù),用料單位領料一定要得到批準,未經批準庫房保管員不得發(fā)料。有消耗定額的產品必須按定額領料和發(fā)料。

  3、已入庫的產品應合理的分類擺放或碼放,并要采取一定的隔離措施,防止產品混料或混批以及產品之間的相互影響。

  4、已入庫的產品應采取防護措施,防止產品在貯存期間超期貯存、變質、失效、腐蝕、丟失、損壞或降低產品的質量特性。

  5、對貯存的產品應具備一定的儲存條件,倉庫應具有防火、防潮、防盜等設施條件。

  6、應定期檢查庫存品狀況,發(fā)現問題及時處理。

  7、對貯存的產品應定期盤點(對有在制品的.企業(yè)更加重要)。

  8、對出庫的產品在發(fā)料時必須堅持“先入先出”的原則(特別應注意有保質期的產品)。

  9、對貯存的產品應建立儲備定額(包括:最高儲備和最低儲備)。

  10、對超儲積壓的產品應及時辦理財務核銷。

  11、庫房儲備產品的價值量應與財務儲備資金的價值量保持一致。

  12、對貯存的產品應建立產品(材料)標卡和保管臺帳,應做到帳、卡、物三相符。

庫房管理制度5

  一、庫房、冷庫、吧臺庫房入庫管理制度

  1、廚房及冷庫物品入庫規(guī)定

 。1)庫房管理員必須審核采購員是否持有經審核通過的請購表。請購表必須由請購員及請購員上級領導和庫房管理員共同簽字。

  (2)庫房管理員必須審核物品數量和采購物品清單上的價格,并簽字確認簽字樣式為:姓名、合格二者缺一不可。(采購員財務報賬必須有此樣式的簽字清單方可給予走賬)

 。3)庫房管理員必須審核采購清單上是否有請購者姓名、合格及不合格字樣,沒有簽字及注明合格與否的物品不準入庫,不合格不準入庫。即,驗收沒通過的不準入庫。

 。4)如發(fā)現請購物品數量與請購單上的不符,采購必須在請購單上注明原因,方可入庫。

 。5)庫房管理員有權拒絕股東在沒有相關手續(xù)的情況下將自身物品和本店一樣的物品存放入庫。如果需要必須在存放物品上粘貼標簽并簽字,并在入庫表(入庫本)上注明,方可入庫。

  2、吧臺煙、酒水等相關物品的入庫規(guī)定

 。1)吧員必須填寫請購表,并征得、庫房管理員、經理、前廳和中的任意2個人同意即可電話訂購所需物品。注:按照以上順序簽字,例:總經理不在了,找?guī)旆抗芾韱T、前廳經理2人簽字,若,庫房管理員和總經理不在,找前廳經理和主管2人簽字,以此類推。

 。2)請購表上的簽字人負責審核物品數量和質量以及價格,并在請購表上注明姓名、合格及不合格字樣,沒有簽字及注明合格與不合格的酒水、香煙等物品不準入庫,不合格的不準入庫。

 。3)如發(fā)現請購數量與請購單上的不符,必須在請購單上注明原因,方可入庫

 。4)采購物品清單上必須有

  (2)描述中的簽字人,及吧員簽字方可走賬。即憑借采購清單上的.簽字,才可在財務處報賬,對于賒賬酒水,供貨商也必須擁有

  注:以上簽字必須認真如實,若發(fā)現事后補簽,及簽字不真實一經發(fā)現,罰款50—500元,情節(jié)嚴重者送相關法律部門處罰。

  二、庫房、冷庫、吧臺庫房存儲物品的管理規(guī)定

  1、物品領用(出庫)管理制度

  為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則

 。1)庫房管理員必須對領出物品數量進行登記,并由物品領用人在出庫表(出庫本)上簽字確認。

 。2)領用時必須配合庫房管理員按照先進先出的原則出庫。

  (3)領出的物品必須公用不能私用。

  (4)領料人要對自己所領物品進行監(jiān)督與負責

 。5)庫管員要對領料人進行監(jiān)督,對于不該領的物品一律不領并對領料人所領物品認真跟蹤審核登記。

 。6)領用物品時,領料員盡量將領料時間定為每日上午9:30—中午1:30,不得已其他借口為難庫房管理員。

  2、物品存放管理制度

  (1)各類食品分類存放,保持整齊、堅持墊離、并符合要求,離墻離地(地30厘米、墻10厘米),注意防霉、防潮、放火、防鼠、放毒等工作。

 。2)倉庫要經常通風,庫房內地面、墻壁、天棚、門窗要保持潔凈;

  (3)庫房內不準存放過期食品、腐爛變質食品。

 。4)庫房內不得存放垃圾及易燃易爆物品。

  3、物品檢查管理制度

 。1)檢查過期與否,對于過期物品及時上報,經得上級主管同意后及時清理,對于因工作失職導致將過期食品送上餐桌者所造成的損失自負,后果嚴重者將開除及送相關法律部門處理。

  (2)檢查剩余數量,數量不多了及時告知此物品的所用人,督促其進行采購。

 。3)檢查物品時對照出入庫表核對數量,對于不符合數量的物品要及時上報及時處理,以免將問題遺留太久造成責任無法追究等。

  (4)檢查物品時要做到既滿足經營所需要,又防止原材料超儲積壓。

 。5)檢查存放是否安全,即存放是否會浪費,會變質、等其他原因

  4、物品清理管理制度

 。1)定期清理過期食品,物品。

  (2)定期清理長期不用物品。

 。3)定期清理庫房垃圾。

  5、物品盤點管理制度

  原材料賬務分為兩部份:

  第一部分:鮮活食品平時只登記購入數量,到月末根據盤點數量登記盤存數和領用數。

  第二部分:其他原材料明細賬平時既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。

 。1)一月一盤點,盤點時間為月末,必須對庫存原材料進行盤點。盤點后一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因并報告上級領導,及時處理。

 。2)每月盤點完畢后,應主動與財務核對明細賬與財務賬等是否一致,明細賬與卡片是否一致,即:帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

 。3)盤點時必須有第三人協(xié)助庫房管理員共同盤點,將最終盤點結果經簽字(協(xié)助人和庫房管理員共同簽字)后交對賬。會計審核后出現問題及時與庫房管理員溝通,找出差異原因。

  6、其他管理制度

 。1)各庫房管理員,必須認真如實填寫,入庫表、出庫表、庫存表。

  (2)嚴防鼠患,對于老鼠經常破壞的物品,要及時上報,并及時處理。

 。3)對于不懂的如何處理的事情,庫房管理員必須先上報,經過上級處理在執(zhí)行。

 。4)庫房管理員有權拒絕任何未經允許的人員將本店庫房物品帶出本店,包括股東。股東需要,必須有二個以上的股東簽字方可出庫(不包括領料股東),如果股東不在現場,必須有二個以上的股東(不包括領料股東)電話告知庫房管理員方可出庫,并有領料股東在出庫單(出庫本)上簽字確認后,方可出庫。

  注:違返上述工作制度,落實責任視情節(jié)輕重給予50—500元罰款,造成損失的給予賠償,情節(jié)嚴重的給予辭退或追究法律責任。

庫房管理制度6

  為了加強配件采購、儲存、發(fā)放的管理,保障高爐及燒結維修工作的順利進行,特制訂以下管理措施:

  1、倉庫管理員職責

  1.1認真貫徹執(zhí)行公司質量體系文件和規(guī)章制度,確保生產所需倉貯物資的各項管理工作。

  1.2樹立優(yōu)質服務意識,端正服務態(tài)度,遵守制度,接受配件主管的領導

  1.3負責經驗證合格的配件進行合理擺放,做好清楚標識。

  1.4嚴格按規(guī)定辦理配件的.出入庫手續(xù),記錄準確,做到賬物一致。

  1.5加強貯存配件管理,定期檢查庫存配件質量,發(fā)現問題應及時處理,并報告配件主管。

  1.6創(chuàng)造和維護良好的倉貯環(huán)境,做到庫內通風、整潔,安全設施齊全、通道暢通,安全措施符合消防要求。

  2、配件入庫管理

  2.1配件的入庫

  倉庫管理員按照材料申購單,核查《到貨清單》與實物品種、數量、包裝及供貨單位,發(fā)現問題應及時處理,并報告分管副總。

  2.2對入庫配件做好標識。

  2.3關鍵件和安全件的標識內容必須包括進貨批次、進貨日期。

  3、配件倉庫管理

  3.1按配件、附件類別建立臺賬。根據《到貨清單》認真核對,防止錯、漏、缺、銹蝕品入庫。倉庫管理員對入庫配件的數量和質量負責。配件、附件的賬面數任何人不得涂改,更不得銷毀,保證任何時候賬物相符。

  3.2配件、附件入庫必須經倉管員驗證,做好記錄,并分別將其放置在合理位置。

  3.3倉庫內所有配件應有配件標識,并置于明顯位置,易于識別,配件標識應牢固、可靠。

  3.4倉管員應依據《入庫單》、《領料單》等有效憑證記錄配件出入庫和庫存情況,做好登記、每月做好月報表報分管副總和財務室。

  3.5倉庫重地禁止無關人員擅自進入,更不允許無關人員私自提取配件附件。如發(fā)現有無關人員隨意進出倉庫罰當班人員200元,罰分管副總500元。

  3.6倉管員應對配件進行日常巡檢,每季抽檢配件質量情況,發(fā)現有不合格品應及時向配件主管匯報處理。發(fā)現賬物不符應查明原因,及時調整,確保帳物相符。

  3.7倉庫內嚴禁煙火,按消防規(guī)定配置消防器材,經常檢查消防器材的有效性。

  3.8配件實行“先進先出”原則。對將要或已超過貯存期的配件應由倉管員及時出具清單向配件主管匯報,配件主管應及時進行驗證、評審和處理。

  3.9每三個月進行一次清倉盤點工作,將盤點報告及時上報財務室和總經理核批。

  3.10塑料件、橡膠件、油漆等有質保期的配件應規(guī)定儲存期限,規(guī)定橡膠件保存期為5年,塑料件保存期為3年,油漆原料保存期為2年。

  4、配件發(fā)放管理

  4.1配件發(fā)貨交付:倉庫管理員憑《領料單》,按“先進先出”的原則進行發(fā)貨。

  4.2所有的配件發(fā)貨都必須與領料員核對名稱的規(guī)格、型號、包裝、數量、質量狀況,由領料員簽字確認后方可出庫。

  4.3倉庫管理員都必須妥善保管所有《領料單》,不得丟失,《領料單》的保存期限為一年。

  5、舊件回收管理

  5.1維修舊件由配件倉庫負責回收,報分管副總進行處理。

  5.2配件部對維修舊件(不包括易損件、覆蓋件)進行標識,并放置在規(guī)定區(qū)域,防止非預期使用。

  5.3如領料人未將舊件拿回,拒絕為其領新的配件,如倉庫人員未見舊件私自將新的配件領出,一經發(fā)現罰款1000元正。

庫房管理制度7

  物流庫房管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分,它涵蓋了庫存管理、人員職責、入庫出庫流程、安全規(guī)定、設備維護等多個方面,旨在確保倉庫運作高效、安全、有序。

  內容概述:

  1.庫存管理:包括庫存的分類、編碼、盤點、損耗控制等,確保庫存準確無誤。

  2.人員職責:明確庫管員、揀貨員、叉車工等角色的'職責和工作流程。

  3.入庫出庫流程:規(guī)定物品的接收、檢驗、儲存、發(fā)貨等環(huán)節(jié)的操作標準。

  4.安全規(guī)定:設立防火、防盜、防潮等安全措施,定期進行安全檢查。

  5.設備維護:規(guī)定設備的使用、保養(yǎng)和維修規(guī)程,保證設備正常運行。

  6.質量控制:實施質量檢驗制度,防止不合格產品流入市場。

  7.信息管理:使用信息化系統(tǒng)記錄庫存信息,實現庫存動態(tài)跟蹤。

庫房管理制度8

  1、目的

  為進一步規(guī)范公司機、電備件發(fā)放、采購程序,加強內部控制,明確責任,確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定,特制定本制度

  2、適用范圍

  3、管理內容

  本制度適用于機、電備件出入庫、盤點管理。

  3.1保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產,憑證齊全;物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。

  3.2庫房管理的方式是公司集中管理,即公司設統(tǒng)一庫房,管理各類物料、備件的出入庫及存放,庫房設置要根據生產需要和場地實際條件,以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。

  3.3驗收入庫

  3.3.1入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量,并檢查好備品備件的規(guī)格、型號、質量(合格證),做到數量、規(guī)格、品種準確無誤,質量完好,配套齊全,并在送貨單上簽字,如發(fā)現不符時,應做好紀錄,等待相關技術員驗收相符后再入庫。

  3.3.2出入庫員在備品備件進庫時,根據采購計劃審批表的審核憑證,現場交接接收,必須按所購物品條款內容、物品質量標準,對備品備件庫的備件進行檢查驗收,并做好入庫登記,填寫《備品備件入庫單》。

  3.3.3檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證,質量的定性,是否符合各廠所需的備品備件的技術要求。

  3.3.4物品驗收合格后,應及時入庫擺放于指定位置。

  3.3.5做到帳、卡、物相符合。

  3.3.6易燃、易爆,易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放,并定期檢查。

  3.3.7精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。

  3.3.8做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。

  3.3.9倉庫經常開窗通風,保持庫房內整潔。

  3.4出庫程序

  3.4.1物品出庫,保管人員要做好記錄,由領用人,庫管及主管領導簽字,填寫《出庫單》。

  3.4.2物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質的先出。

  3.4.3本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。

  3.4.4對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各部門領導、使用部門人員簽字后方可領取,填寫《領料單》。

  3.4.5領用人不得進入庫房,防止出現差錯,根據領料單,由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

  3.4.6出入庫員要做好出庫登記,并定期向部門主管做出入庫報告。

  3.5退庫

  3.5.1領出備品備件后出現用料變更或剩余時,允許退庫。

  3.5.2退庫時要辦理退庫手續(xù)填寫《退庫單》(在領料單上用紅筆填寫),退庫需說明原因,并注明規(guī)格型號、數量和工號。退料需經領用部門領導簽字。

  3.5.3退庫物料須進行必要的質檢或經測試合格后,性能、外觀均不影響使用、表面不得有油污、所有資料起的方可退庫。

  3.5.4庫管員憑退庫單及質檢合格證將退庫物料重新登記上帳。

  3.6存放

  3.6.1備品備件儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位,備品備件儲存要做到“四號定位”(庫號、架號、層或排號、位號四者統(tǒng)一編號)、“五五擺放”(各種備品備件按品種、規(guī)格、形狀和貯存要求,一五一十地擺放)、“三清”(數量清、材質清、規(guī)格清)、“二齊”(庫容整齊,物資擺放整齊),按備品備件保管技術要求進行通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。

  3.6.2備品備件要考慮先進先出,收發(fā)貨快速及時方便,并留有最低庫存,達到最低庫存時,應及時采購。

  3.6.3對于庫房內的'備品備件,未經上級主管領導審核批準,一律不準擅自借出

  3.6.4實行庫存?zhèn)淦穫浼_帳制度,出入庫員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表,并將所有庫存物資信息錄入公司ERP系統(tǒng),形成電子倉庫庫存?zhèn)淦穫浼_帳。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后24小時內按規(guī)定項目填寫,做到日清月結,憑單入帳不跨日,不準無據調帳《備品備件臺賬記錄表》。

  3.6.5庫存?zhèn)淦穫浼诿堪肽旰兔磕昴杲K時盤點,發(fā)現損壞、貶值、報廢、盤多、盤少應分析原因,明確責任,并形成報表遞交設備技術室主管領導,經設備領導審批后進行帳面調整。

  3.6.6庫房要嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度,禁止非本庫人員擅自出入庫,建立和健全出入庫登記制度。

  3.6.7庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品,明火作業(yè)須經安環(huán)主管領導審核批準,需開具動火證方可進行明火作業(yè),3.6.8經常檢查電燈、電線、電閘、消防等設施器具,發(fā)現故障及時維修排除,不得擅自挪動或挪用消防器具。做好各種防患工作,確保備品備件的安全保管。預防內容包括:防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

  3.6.9在庫房倒運備品備件時,要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具,以避免碰撞損壞。

  3.7盤點與帳卡管理

  3.7.1建立庫房備件卡片和帳目。賬目上記區(qū)域、品名、入庫數量和出庫數量、月結存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版;卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結存數量。

  3.7.2備件入庫后要及時建卡,并隨備件的進出隨時登記。

  3.7.3記帳要及時、準確、清楚、整潔。發(fā)生差錯必須用紅色標志更正,不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。

  3.7.4備件的盤點:根據需要在季末或年終進行。其目的是準確掌握物質變動情況,做到帳卡物相符,便于及時處理超儲、呆滯物質,節(jié)約流動資金。

  3.7.5備件帳目及料單需按規(guī)定時間上報設備科主管領導審核。

  3.8庫區(qū)安全及紀律

  3.8.1庫房工作人員要加強安全意識,增強工作責任感,庫房要有必要的安全設施、滅火設備,安全通道必須保持暢通,水電線路必須無漏電漏水或裸露,以利防火、防盜等。

  3.8.2庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無人時必須上鎖,無關人員不得進入庫區(qū)。

  3.8.3任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。

  3.9職責

  3.9.1庫房主管人員

  1、熟悉、掌握物料管理的有關政策及規(guī)定。

  2、組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則,并認真檢查落實。

  3、掌握庫存物料情況,組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。

  4、負責庫房的規(guī)劃,提高庫房利用率。

  5、負責抓好庫房的安全及管理工作,落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現問題及時匯報,并積極采取有效措施。

  6、組織庫房的庫存盤點、帳物核對。

  3.9.2庫房工作人員職責

  1、了解物料管理的有關政策及規(guī)章制度。

  2、上崗后第一時間應對倉庫的門,窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查,發(fā)現異常立即報告。

  3、每天下班前對各庫區(qū)的門,窗等進行檢查,確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

  4、每天打開一次各庫區(qū)的門,窗一小時,讓空氣對流,更換庫內空氣。

  5、每天打掃庫內地面衛(wèi)生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛(wèi)生工作。

  6、熟悉所管物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。

  7、負責入庫備件的驗收,對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開具入庫單,對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據,做到數量準確、入庫及時、帳物相符。

  8、備品備件出入庫時,庫管員應依據,進庫單、出庫單核準出入物品的名稱、批號、數量,準確地收發(fā)貨。

  9、對入庫備件分類堆放,做到分類清楚、堆放整齊。

  10、負責按《領料單》發(fā)放備件,并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無差錯。

  11、負責庫內備件的保管,不得出現丟失、損壞現象。

  12、負責庫房的安全,堅持檢查制度,發(fā)現問題及時報告,并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。

  13、堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入,庫管員要按要求填寫各類單據,特別是出庫單,無出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。

  14、按要求做好庫存盤點、帳物核對及庫存量的統(tǒng)計。

  15、積極提出有利于庫房管理的建議及改進意見。

  4、附則

  4.1本制度由設備科制定解釋權屬設備科。

  4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

庫房管理制度9

  1、食堂庫房及食品料設立庫管員專人管理,非庫房管理人員不得隨便進入。

  2、庫房保管員須持健康證上崗,根據食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求,做好保持良好衛(wèi)生習慣。

  3、庫房建立好食品原料入、出庫賬簿,堅持入、出庫驗收登記制度。未閱歷收的不符合食品衛(wèi)生標準要求的`食品原料嚴禁入庫儲存。

  4、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)安全儲存,標識明顯。

  5、食品出庫堅持先進先出,縮短儲存時間,避開食品原料變質腐爛。

  6、建立庫存食品定期檢查、報告制度,經批準準時處理過期、腐爛變質食品原料。

  7、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠,確保食品原料衛(wèi)生安全。

  8、庫房衛(wèi)生定期打掃,儲存物品定時整理,保持干燥、通風、干凈,確保食品原料衛(wèi)生安全。

  9、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

  10、庫房儲存食品原料,因庫管員的緣由造成損失,學校追究庫管員責任。

庫房管理制度10

  1、食堂庫房必須專人負責,為保證食品安全,庫房隨時上鎖,除管理員外,任何人都不得擅自入庫;

  2、客房內設置食品架。原料分類擺設,食品原料等應離地35㎝,離墻45㎝,離棚65㎝放置;

  3、嚴格執(zhí)行出入庫制度,做好出入庫記錄;

  4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質的食品、原料等入庫存放;

  5、保持庫房衛(wèi)生清潔,物品規(guī)整,保證通風良好;

  6、設置防蠅、防鼠等設施,安全有效;

  7、庫房管理人員必須穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗工作;

  8、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作,造成紕漏將追究庫房管理員,負責人責任。

庫房管理制度11

  1、主副食品分庫存放,非食品及個人生活用品不得進入食品庫房,嚴禁在食品庫內存放殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等有毒、有害物品;

  2、做好庫房的.防霉、防蠅、防蟲、防鼠工作,庫房內不得有霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂、蜘蛛網等。庫房內定期清掃,保持庫房、貨架清潔衛(wèi)生。經常開窗或用機械設備通風,保持干燥;

  3、按原料、半成品、成品的性質將食品分類分架存放,有明顯標志,有一定間距,隔墻離地10厘米以上(離地平臺或層架);

  4、肉類、水產類、禽蛋等易腐食品應分別冷藏貯存。用于保存食品的冷藏設備,要保持清潔,及時除霜,定期消毒,并貼有明顯標識,配有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品分柜存放,杜絕生熟混放;

  5、嚴格執(zhí)行冷藏冷凍設備檢查維修制度,定期進行設備檢修,保證冷藏設施正常運轉,溫度顯示裝置良好;

  6、嚴格執(zhí)行出入庫登記及食品衛(wèi)生質量檢查驗收制度;

 。1)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應妥善保存,以備查考;

  (2)做好食品數量、質量、進發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標簽標示的貯存條件保存食品。

  7、定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標簽,注明品名、供貨單位、生產廠家、生產日期、保質期、進貨日期等;

  8、經常檢查庫存食品質量,發(fā)現超過保質期、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現食品堆積或斷檔。

庫房管理制度12

  (一)根據能級配置、安全有效、效率及經濟原則,制定醫(yī)院儀器設備的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度購置計劃,以滿足醫(yī)療、教學、科研和預防保健等遠期發(fā)展和近期的工作需要。

  (二)嚴格執(zhí)行招標采購制度。

  (三)制定并執(zhí)行醫(yī)療設備各項管理制度,確保醫(yī)療設備的`使用安全有效。

  (四)做好醫(yī)療設備的應用質量管理:包括安裝調試、驗收;制訂操作規(guī)程;日常維護保養(yǎng);預防性維修和故障維修;計量檢定;設備性能檢測;醫(yī)療器械可疑不良事件的報告等。

  (五)做好醫(yī)療設備的信息和檔案管理,在醫(yī)療器械的分類和代碼應用、名稱規(guī)范化方面不斷創(chuàng)新。

  (六)重視和加強醫(yī)療設備的效益分析和評估,確保醫(yī)療設備資源充分利用。

  (七)做好器械庫房的環(huán)境和帳務管理,不得在庫房積壓醫(yī)療設備,定期盤點在用醫(yī)療設備,確保賬物相符。按規(guī)定做好醫(yī)療設備的調劑和報廢工作。

  (八)遵紀守法,嚴禁在醫(yī)療設備購置過程中出現違法行為和不正之風,并自覺接受監(jiān)督約束。

庫房管理制度13

 一、專人管理,外人不得擅入。

  二、嚴格遵守檔案安全、保密的有關規(guī)定,嚴防破壞和竊密。

  三、認真保管檔案資料,未經允許不準攜帶檔案外出,不準將檔案外借,嚴防遺失。

  四、做好防火、防盜、防灰、防蟲、防光、防潮、防霉、防高溫、防高濕等“九防”工作。五、庫房內嚴禁吸煙,不準存放易燃易爆物品及食物。六、庫房內保持整潔和通風良好,定期開關空調、去濕機,0并作好每日的溫濕記錄(庫房溫度應控制在14—24c<±2℃﹥,濕度應控制在45—60%<±5%>)。

  七、經常檢查庫房內電源線路及其它安全設施,及時排除各種隱患。

  八、保持庫房內衛(wèi)生,檔案入庫要作消毒處理,人員入庫換鞋,穿工作服。

  九、庫房和檔案柜鑰匙妥善保管,人離落鎖。

  十、庫房內檔案定期檢查,發(fā)現問題及時匯報,及時解決。

庫房管理制度14

  1、食品庫房應有專人管理,做到環(huán)境整潔,通風良好,堆放整齊,地面無油垢。

  2、進出庫房的原輔料應有行之有效的`衛(wèi)生質量驗收制度,不合格的堅決不入庫。

  3、食品及原料應分類存放,有專用擱架,隔地離墻,建標立卡,注明數量及入庫時間、品名,保質期或保存期,做到先進先出。

  4、食品和原料無霉變、蟲蛀、污染、變質、超期。定期檢查衛(wèi)生質量,對待處理的食品集中堆放,并有明顯標記,處理有記錄。

  5、制定切實可行的除害、防鼠和防蠅措施,做到無蛛絲和鼠跡。

  6、冷庫溫度、濕度符合設計要求,對冷藏設備應定期檢修,定期除霜除污。

  7、庫房不得存放與食品無關的雜物和有害的化學物質。

庫房管理制度15

  一、物資的管理要求

  1、物資應分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險品、待處理物資六個區(qū)進行物資定位管理。

  2、貴重物資及危險品須帶鎖柜裝,并做好標識;待處理物資包括饋贈品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物品等。

  3、存放做到標識清楚,所有物資包裝標識一律向外,整齊有序。

  4、非庫房管理人員不得隨意進入庫房拿出物品,無事不得在庫房久留。

  5、臨時借用庫房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫房。

  6、按規(guī)定及時組織有關專業(yè)人員對庫存的備品備件及其他物品進行維護、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。

  二、物資的驗收入庫

  1、庫管員應對經驗合格的物資憑發(fā)票及時辦理入庫手續(xù),并填寫入庫單,入庫單上應記載日期、品名規(guī)格、數量、單價、金額,由經辦人和驗收人簽字確認后,按指定位置入庫。

  2、對急用物資可先直接拿至現場使用,但隨后采購員須攜帶發(fā)票及使用人收據,庫管員方可辦理入庫手續(xù)開具入庫單并及時登記入帳;

  3、入庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。

  4、庫管員憑入庫單應及時登記入帳,帳冊上應記載日期、品名規(guī)格、數量、單價、金額。

  5、服務中心倉庫保管員以出庫單為入庫憑證,辦理驗收入庫手續(xù),程序如上。

  三、物資的`出庫

  1、各部門對日常使用的物資每次領用當天的用量,領用時,先由領(借)用人填寫《物資領(借)用單》,此單應由領用部門主管簽字后方可到庫管員處辦理手續(xù)。

  2、庫管員必須憑項目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(借)用單》,辦理領(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉管員有權拒絕發(fā)放物資。

  3、物資領用時,倉庫保管員應填制出庫單,填開時應注明品名規(guī)格、數量、單價、金額,經辦人和領用人必須簽字。

  4、領用日常維修用品時必須在出庫單上寫明派工單編號、用途及安裝維修地點,以備查詢。

  5、出庫單應按票號順序使用,作廢時聯(lián)次應保持完整。

  6、物資要按照先進先出的原則發(fā)放。對于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(借)用單》,由倉管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點,剩余物資未使用完前,不能開封新物資。

  7、急用物資領用人員須及時將《物資領(借)用單》交倉管員,并對物資質量情況作檢驗記錄,倉管員帳面銷帳。

  8、如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫,部門經理須對整個物資領用的合理性情況進行監(jiān)督,物資發(fā)出的計價方法:先進先出法。

  四、物資的盤點

  1、倉庫保管員應做到十天一小盤,每月一總盤,每進行一次盤點填寫《倉庫物資盤點表》,報部門經理審核。

  2、公司總倉庫每月做計劃、統(tǒng)計及分析。

  3、倉庫保管每月進行庫存盤點時,確定需補充的材料和備品、備件,并填寫材料申請單交部門經理審核,報公司采購員購買。

  4、對庫存時間較長的物資,發(fā)現霉變、破損或超保質期應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由公司財務部進行價格審定。由部門經理根據實際情況填寫處理意見,報總經理或授權人審批。屬資產類物資需按公司資產管理規(guī)定執(zhí)行。

  5、對不能及時處理的物資,應統(tǒng)一放置于倉庫的待處理物資隔離區(qū)內。

  6、物資未得到妥善處理之前,《物資報廢申請單》與物資不可分開放置。倉管員根據盤點情況及時登記入帳。

  7、倉庫保管員每月應給財務上報盤點表,對盤虧、盤盈物品進行申報。

  8、每半年由財務派人和倉庫保管員共同進行實地盤點,確定物品的實有數量,并與帳面資料核對,確定物品實存數量與帳面數量是否相符。

  9、盤盈的物品應補制入庫單,沖減費用;盤虧的物品應查明原因,追究過失人的責任,扣除殘料價值后,由過失人賠償。

  五、待處理物資管理

  1、對饋贈品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來的物資,報財務部進行價格審定。部門經理根據待處理物資的情況做出變賣、內部調劑等處理,須報總經理或其授權人審批,做出變買內部調劑待處理倉管員設置帳本并按實際情況登記入帳。屬資產類物資需按照公司資產管理規(guī)定執(zhí)行。

  2、對“待處理物資”,倉管員應每月度至少整理、匯總一次,報部門經理審核后告知各小區(qū)。

  六、庫存限額

  倉庫保管員應根據管理處制訂的最低限額標準,在物資低于最低限額時,應及時提出采購申請計劃,報主管批準,及時轉至采購人員,補充物品數量。

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