耗材管理制度(經典21篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編幫大家整理的耗材管理制度(經典21篇),僅供參考,大家一起來看看吧。
耗材管理制度 1
為加強公司辦公設備及耗材管理,降低辦公成本,提高工作效率,減少環(huán)境污染,特制定以下管理規(guī)定:
一、辦公設備及耗材的購置
1、辦公設備及耗材(指:復印機,打印機,傳真機,電腦等各種電子設備及打印紙、墨盒等易消耗品)的購置一律由行政部集中負責審批采購,各部門不得自行購買,自行購買的公司財務不予結賬;
2、行政部在購買前應對供應商的價格進行評比,盡量選擇質優(yōu)價廉的供貨商;
3、行政部在采購不可回收利用的辦公耗材(如:各種打印機耗材色帶,墨盒,硒鼓,電池等)時,要盡量購置環(huán)保標準較高的產品;
4、墨盒盡可能購置注入式灌裝墨盒及代用墨水,提高墨盒的利用率,節(jié)省打印成本,降低空墨盒的廢棄率;
二、辦公用品及耗材的使用
1、在使用復印機,打印機,傳真機的耗材(指:色帶,墨盒,硒鼓)各電子設備的電池等不可回收利用的物品時,采取以舊換新的方式,行政部負責做好登記工作;
2、公司機關,直屬單位打印,復印辦公用紙按照核定的指標統(tǒng)一到行政部領取。特殊原因超出核定指標的.由部室另行報告,經總經理審批后追加費用;
3、電腦,局域網絡,打印機故障維修由行政部負責安排人員維修;
三、辦公耗材及廢棄物的管理和回收
1、各種硒鼓,墨盒,色帶,電池,等不可回收利用的危險廢棄物統(tǒng)一由行政部負責回收;
2、廢舊電腦,打印機,復印機,電話機電路板等各種固體廢棄物由行政部集中存放;
3、對各種辦公設備的泡末,塑料,紙箱等包裝物由行政部集中處理,不得丟棄;
4、行政部應定期檢查廢棄物的存放狀態(tài),防止發(fā)生泄露,飛揚而污染環(huán)境。
耗材管理制度 2
為合理有效使用耗材,加強辦公耗材管理,嚴格控制耗材費用,特制定本規(guī)定。
一、辦公耗材是指除電腦硬件設備以外,日常辦公易消耗、需更換的物品,具體包括打印機色帶、色帶架、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓及碳粉、鍵盤、鼠標、CPU風扇、網線等。
二、辦公耗材管理細則
1、本著節(jié)約成本的原則,對于噴墨、激光打印機的耗材,必須做到物盡其用。
2、所有耗材必須經網絡管理員檢驗后方可入庫,對于不合格或品牌型號不對的耗材不予接收。
3、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架、復印機硒鼓、碳粉盒、鍵盤、鼠標等電腦耗材的領用,由部門內勤填制《領料單》,經部門負責人簽字后到網絡管理員處以壞換新。
4、網絡管理員在每年的6月、12月,對廢舊的墨盒、硒鼓、碳粉盒和壞鍵盤、壞鼠標申請報廢處理,報廢申請報告及清單,經公司領導審批后方可處理。
5、依據公司電腦使用配發(fā)情況,由網絡管理員負責對辦公耗材的配備及使用作出合理的調整并提供專業(yè)建議,杜絕資源浪費。
6、辦公耗材歸口行政部門統(tǒng)一管理,由網絡管理員負責采購。
三、耗材費用考核標準
1、公司20xx年每月耗材費用標準為:1500元/月。
2、各部門耗材費用標準(單位:元/月)
3、新增或部門變更,由行政部門參照原標準制定新標準,報公司領導審批,產生的`費用另行考核。
4、各部門耗材費用按上表以年度為周期進行考核,超出部分由部門承擔,并作為部門負責人節(jié)約管理水平的衡量標準之一。行政部門在每年的12月下達扣款通知單,由財務部從其部門經費中扣除,并在全公司發(fā)文通報。
四、附則
本管理規(guī)定從頒布之日起實施,由行政部門負責解釋與修訂。
耗材管理制度 3
。ㄒ唬┽t(yī)院對部分醫(yī)用耗材實行院內招標采購。凡列入醫(yī)院內招標采購范圍內的醫(yī)用耗材,采購部門不得自行采購,如擅自采購并由此造成不良后果的,醫(yī)院將依據有關規(guī)定追究相應責任并予以處理。
。ǘ┽t(yī)院耗材院內招標采購必須嚴格按照國家《招標投標法》和《政府采購法》規(guī)定的程序和原則進行。
。ㄈ┙M織機構及職責
1.醫(yī)院成立醫(yī)用耗材招標領導小組,小組成員由分管院長、醫(yī)院監(jiān)察部門、醫(yī)務、護理、臨床科室負責人及醫(yī)療設備科科長及有關人員組成。
2.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標領導小組負責組織醫(yī)用耗材院內招標采購的開標、評標及有關事項的安排,醫(yī)療設備科負責做好院內招標采購的日常事務性工作。
3.醫(yī)院醫(yī)用耗材招標領導小組應根據臨床醫(yī)療需要,定期或不定期地遴選醫(yī)用耗材院內招標采購的具體品種。
4.各科室購置醫(yī)用耗材需填寫申請表,同時提出所需器材的技術參數、質量要求,但不得規(guī)定品牌。少數特殊器材,經招標領導小組同意后,使用科室須提出不少于兩個以上的.品牌供設備科參考,招標領導小組應從品牌、質量、療效、價格等方面予以綜合評定。
(四)參加醫(yī)院院內招標采購的醫(yī)用耗材生產企業(yè)、經營企業(yè),必須具備以下條件:
1.具有醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經營企業(yè)許證等相關的資格證書和有效證件;
2.具有獨立法人資格;
3.具有一定的生產經營規(guī)模;
4.具有及時供貨能力;
5.具有較好的商業(yè)信譽;
6.如代理產品必須提供該產品的上級供應商的代理證書。
7.招標領導小組要求的其他有關條件。
。ㄎ澹┱袠祟I導小組必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)章制度,遵紀守法,照章辦事,忠于職守,廉潔自律。
。┯舍t(yī)療設備科確定專人,認真做好招標前期的準備工作,做好招標過程中投標、開標、評標全過程的記錄,并存檔備查。
。ㄆ撸⿲φ袠说尼t(yī)用耗材的中標單位,醫(yī)療設備科必須及時訂立并履行購銷合同。
。ò耍┍静少徶贫冗m用于政府采購限額以下的除屬固定資產醫(yī)療設備之外的院內招標采購。
耗材管理制度 4
根據國家相關規(guī)定,結合醫(yī)院醫(yī)用耗材使用實際情況,擬定制度如下:
驗收管理
1、根據貨物證或隨貨同行進行驗收。驗收內容包括產品名稱,企業(yè)名稱,原產地,規(guī)格型號,產品數量,生產批號,滅菌批號,產品有效期,送貨日期。并根據以上內容填寫驗收表。
2、以下情況如有一項立即退貨
。1)包裝破損;
。2)近效期或者過期;
(3)如冷藏貨物沒冷鏈。
3、查看貨物三證是否合格(供應商<經營許可證><營業(yè)執(zhí)照>產品注冊證,質檢報告)。
儲存管理
1、貨物分類放置管理,需冷藏的及時放入冰箱。
2、貨物證件妥善保存。
3、每天查看冰箱溫度及室內溫度濕度,并填寫溫濕度表。
4、每月25號查看效期,有近效期貨物,及時上報采購科調換。
發(fā)放管理
1、對醫(yī)用耗材實行領用總量控制,實行按需領用,科室的領用量最多不超過7日的使用量,以便于醫(yī)院核算的準確。
2、發(fā)現不合格產品或質量可疑產品時,應立即停止發(fā)放、使用,不得自行作退、換或處理。
3、由于藥劑科倉庫不具備存放一次性使注射器,輸液器,輸血器,棉簽,棉球,紗布塊等用耗材的條件,醫(yī)院內使用的'一次性使用注射器,輸液器,輸血器,棉簽,棉球,紗布塊等無菌醫(yī)用耗材均由醫(yī)院消毒供應室統(tǒng)一存儲,發(fā)放;供應室所有一次性使用無菌醫(yī)用耗材必須由采購科統(tǒng)一集中采購,不得自行采購。
4、按失效或滅菌有效期先后發(fā)放,做到近效期者先用。
醫(yī)療耗材采購管理制度購置規(guī)定
1、使用科室必須提出書面申請,包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測,醫(yī)療器械出入庫制度。
2、使用科室申請后,中心召集醫(yī)療設備論證評估委員會進行可行性論證后,由藥械科進行市場調查,報招標小組,采取公開、公正、公平的招標形式,選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規(guī)定
1、設備到貨后中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全,否則不予簽驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規(guī)定
1、貨到驗收合格后辦理出入庫手續(xù),由財務科負責固定資產帳、后勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志,嚴格按操作規(guī)程使用,凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示,經后勤保障部核實轉到財務報廢庫,每半年進行一次清查上報院領導批示后,按程序辦理報廢手續(xù)。
4、因工作需要醫(yī)療設備需要長期調整,應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收后方可調整。
5、設備不經院領導同意,任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借,如工作需要在正常工作期間由后勤保障部協(xié)調辦理互借手續(xù),下班后由總值班協(xié)調辦理互借手續(xù)。互借期間,借方收入除上交中心外,雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析,每季一次匯總分析,及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次,做到帳物相符。
科室各種醫(yī)療設備管理保養(yǎng)規(guī)定
1、設備到位后,由后勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓后辦理手續(xù)
2、科室應有專人負責保管、養(yǎng)護。
3、設備應建立操作規(guī)程、使用和養(yǎng)護記錄。各種設備操作人員應經過培訓,熟悉設備使用科室,進行正常運行。 性能及操作規(guī)程后,才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作,嚴禁非醫(yī)技人員使用。
4、設備用畢,及時復原,擦拭干凈,保持清潔,定期由專人進行保養(yǎng),記錄運行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機,及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規(guī)程,造成設備損壞者,追查當事人責任。
7、上班時接通電源,下班完畢切斷電源,下班關好門窗并落鎖,嚴防丟失和被盜。
儀器設備維修規(guī)定
1、定期巡視臨床各科,發(fā)現問題及時處理,設備發(fā)生故障如需維修時,各科應填寫維修申請單后,報告后勤保障部由維修人員及時維修并做好維修記錄,保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器,不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開,發(fā)現儀器運轉異常時,應立即查找原因,及時排除故障,必要時應請藥械科維修人員協(xié)助,嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者,可按規(guī)定將維修申請逐項填寫清楚,輕便儀器送后勤部維修室修理;不宜搬動者,將申請單報后勤部,由后勤部維修人員簽收并注明修復日期,按時交付使用。
4、各科室使用的設備,發(fā)生故障時,未經批準,不得將儀器帶往外地修。
耗材管理制度 5
一、總則
1.1 本制度的制定目的是規(guī)范醫(yī)院的耗材管理工作,保證醫(yī)療質量和經濟效益的統(tǒng)一。
1.2 醫(yī)院所有科室均應執(zhí)行本制度,嚴格按照制度規(guī)定的程序和要求進行耗材管理。
1.3 耗材管理應當堅持“以人為本、服務至上、科學管理、持續(xù)改進”的原則。
二、管理職責
2.1 耗材管理的主要職責
2.1.1 統(tǒng)一規(guī)劃和管理醫(yī)院的耗材采購、入庫、使用和退庫等流程。
2.1.2 制定和實施醫(yī)院的耗材管理制度,并負責日常管理和監(jiān)督。
2.1.3 開展耗材管理的培訓和指導工作,提高醫(yī)護人員的耗材管理水平。
2.1.4 對醫(yī)院各科室的耗材管理工作進行定期檢查,發(fā)現問題及時整改。
2.1.5 統(tǒng)計、分析和評價醫(yī)院的耗材使用情況,為科學決策提供參考依據。
2.1.6 與醫(yī)院其他部門緊密協(xié)作,建立良好的耗材管理體系。
2.2 科室主任的職責
2.2.1 組織科室醫(yī)護人員嚴格執(zhí)行本制度,保證醫(yī)療質量和經濟效益的統(tǒng)一。
2.2.2 負責科室的耗材采購、使用、消耗和退庫等工作。 2.2.3 定期召開科室耗材管理工作會議,總結經驗、分享問題、促進改進。
2.2.4 積極參與耗材管理的培訓和指導工作,提高科室醫(yī)護人員的管理水平。
2.2.5 與醫(yī)院耗材管理部門積極溝通協(xié)作,建立良好的合作關系。
三、采購管理
3.1 耗材采購的程序
3.1.1 預算編制:根據醫(yī)院的需求和預算,編制耗材采購計劃。
3.1.2 供應商選擇:選擇有資質、信譽良好的供應商,簽訂合同或協(xié)議。
3.1.3 采購程序:制定采購方案,進行詢價、比較、確定采購價格、簽訂采購合同或訂單等。
3.1.4 收貨驗收:按照采購合同或訂單的規(guī)定,進行耗材的收貨驗收工作。
3.1.5 入庫管理:對驗收合格的耗材按照規(guī)定進行分類、編碼、標識、存儲和臺賬登記等工作。
3.2 采購管理的要求
3.2.1 采購應當遵循公開、公正、公平、合理的原則,確保采購品質和價格的優(yōu)良性。
3.2.2 采購應當依據醫(yī)院的需求和預算,嚴格執(zhí)行采購程序和規(guī)定,做到安全、合法、經濟、及時。
3.2.3 采購應當注重品質、價格、服務等因素的綜合考慮,合理確定采購計劃和價格,防止浪費和損失。
四、使用管理
4.1 耗材使用的程序
4.1.1 耗材發(fā)放:根據患者的診療需要,由醫(yī)生開具耗材使用申請單,由護士按照要求發(fā)放。
4.1.2 耗材使用:醫(yī)護人員應當按照規(guī)定使用耗材,嚴禁私自改變、替換或亂用。
4.1.3 耗材消耗:對于已經使用的耗材,應當嚴格按照規(guī)定進行消耗、清點和記錄。
4.1.4 耗材管理:科室應當制定詳細的耗材管理制度,對使用情況進行統(tǒng)計、分析和評價。
4.2 使用管理的要求
4.2.1 醫(yī)護人員應當嚴格按照規(guī)定使用耗材,做到安全、有效、節(jié)約、環(huán)保。
4.2.2 醫(yī)護人員應當加強對患者的耗材使用教育和指導,提高患者對醫(yī)療耗材的認識和理解。
4.2.3 醫(yī)護人員應當定期對醫(yī)院的耗材使用情況進行分析和評價,及時發(fā)現和糾正問題。
五、退庫管理
5.1 耗材退庫的程序
5.1.1 退庫申請:對于過期、失效、損壞、未使用的耗材,由科室向醫(yī)院耗材管理部門提出退庫申請。
5.1.2 鑒定處理:醫(yī)院耗材管理部門應當按照規(guī)定對退庫的耗材進行鑒定、處理和記錄。
5.1.3處理方法:對于過期的耗材,應當按照環(huán)保要求進行分類處理;對于損壞的耗材,應當及時更換或修復;對于未使用的耗材,應當按照規(guī)定進行二次消毒后重新入庫或者退回供應商。
5.1.4 臺賬登記:對于退庫的耗材,應當按照規(guī)定進行臺賬登記和記錄,做到信息化管理。
5.2 退庫管理的要求
5.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應當制定詳細的.退庫管理制度和流程,嚴格執(zhí)行,做到公開、公正、公平、合理。
5.2.2 科室應當按照規(guī)定及時發(fā)現和處理過期、失效、損壞、未使用的耗材,避免浪費和損失。
5.2.3 醫(yī)院應當加強與供應商的合作,做好退庫事宜的溝通和協(xié)商,保障醫(yī)院的合法權益。
六、盤點管理
6.1 耗材盤點的程序
6.1.1 盤點計劃:醫(yī)院耗材管理部門應當制定年度、季度、月度的耗材盤點計劃,通知各科室配合開展工作。
6.1.2 盤點組織:醫(yī)院耗材管理部門應當成立專門的盤點組織,負責耗材盤點的組織、協(xié)調和監(jiān)督工作。
6.1.3 盤點實施:醫(yī)院耗材管理部門應當按照規(guī)定對各科室的耗材進行實地盤點,清點數量、質量、存放情況等信息。
6.1.4 盤點整理:醫(yī)院耗材管理部門應當對盤點結果進行整理、匯總、分析和評價,并及時通知各科室進行補充和調整。
6.2 盤點管理的要求
6.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應當制定詳細的盤點管理制度和流程,嚴格執(zhí)行,做到信息化管理。
6.2.2 各科室應當配合醫(yī)院耗材管理部門進行盤點工作,做好耗材數量、質量、存放等信息的記錄和統(tǒng)計。
6.2.3 醫(yī)院應當根據盤點結果,加強對醫(yī)院的耗材管理,及時發(fā)現和糾正問題,提高醫(yī)療耗材使用效益。
七、報廢管理
7.1 耗材報廢的程序
7.1.1 報廢申請:對于過期、失效、損壞、質量問題的耗材,科室應當及時申請報廢,填寫報廢申請表,并經過科室負責人簽字確認。
7.1.2 報廢審批:醫(yī)院耗材管理部門應當對科室的報廢申請進行審批,審核申請表的真實性和合理性,并根據實際情況作出是否批準報廢的決定。
7.1.3 報廢處理:對于批準報廢的耗材,醫(yī)院耗材管理部門應當按照規(guī)定進行分類處理,對于可回收的耗材應當進行二次消毒后重新入庫或者退回供應商,對于不可回收的耗材應當按照環(huán)保要求進行分類處理。
7.2 報廢管理的要求
7.2.1 醫(yī)院耗材管理部門應當制定詳細的報廢管理制度和流程,嚴格執(zhí)行,做到公開、公正、公平、合理。
7.2.2 科室應當按照規(guī)定及時申請和處理報廢的耗材,減少醫(yī)療耗材的浪費和損失。
7.2.3 醫(yī)院應當加強對耗材的監(jiān)管和管理,確保耗材的合理使用和安全使用。
耗材管理制度 6
一、醫(yī)用耗材指中心臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《xx市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬中心臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材,均由后勤保障部統(tǒng)一采購xx市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統(tǒng)一處理),新增的低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經主管領導批準,后勤保障部方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,后勤保障部復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規(guī)定進行質量驗收,逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù),依照各科計劃申報表開具出庫單?剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放。
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請,醫(yī)生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用。
七、中心感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的`采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規(guī)定,按《消毒管理辦法》、《xx市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。
耗材管理制度 7
1、目的:
為合理使用資源,加強公司辦公用品和計算機耗材使用管理,有效降低公司運行成本,培養(yǎng)勤儉節(jié)約的習慣,打造節(jié)約型公司,特制定本辦法。
2、范圍:
公司所有行政部門。
3、執(zhí)行方法:
辦公用品和耗材的'使用管理應堅持“統(tǒng)一管理、合理使用、節(jié)約高效”的原則。
。1)辦公耗材采購:
a、辦公耗材采購工作中遵循公開、公平、公正、效益、廉潔及維護公司利益的原則。
b、經過價格比對和實地考察之后上報主管領導,經審批后進行定點采購。
c、辦公設備(指:復印機,打印機,傳真機,電話機,電腦,電腦硬件等各種電子設備)的b購置經管理部核實后,一律由管理部和采購人員共同負責采購。
d、辦公用品(指:電池,中性筆芯,各種筆記本,會議記錄本,復寫紙,計算器,訂書機,文件夾,打印紙,鋼筆墨水等)由倉庫或使用人提出申請統(tǒng)一購置,各部門不得自行購買。
。2)辦公耗材領。
a、辦公用品和耗材的領取實行“統(tǒng)一管理、以舊換新”的原則。
b、鉛筆、簽字筆、釘書針、回形針等低值易耗辦公用品領取時憑部門主管簽字的領料單領取并填寫領用登記表,不得代領;電腦硬件、打印機墨盒等易損易耗件一律以舊換新,憑分管副總簽字的領料單領取并填寫領用登記表。廢品由倉庫集中保存。
c、供應商送貨時提供簽收單,采購人員要核對到貨實物是否與簽收單相符,并存放在倉庫,各部門統(tǒng)一到倉庫領取。
(3)辦公耗材使用要求:
a、辦公用品和耗材要本著“合理、節(jié)約、高效”的使用原則,嚴格杜絕鋪張浪費。
b、所有紙張必須堅持雙面使用。墨盒的使用,應嚴格按照使用量控制更換次數,在不影響使用效果的情況下,新鼓可考慮多次充粉后再換。
c、管理部每年年底公布各部門使用耗材的情況,并根據情況提出改進建議。
4、嚴禁虛報冒領、弄虛作假,否則將對相關人員給予相應的處罰。
5、未盡事宜,另行研究決定。
6、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
耗材管理制度 8
為規(guī)范醫(yī)用氧氣的安全管理,避免事故,確保臨床急救用氧氣的供應,同時做好醫(yī)用氧氣的采購、驗收、發(fā)放、貯存等工作,保證患者使用氧氣的安全,特制訂本管理制度。
一、根據《中華人民共和國藥品管理法》及其有關規(guī)定,醫(yī)用氧氣為急救藥品,由藥學部負責嚴格按照藥品的管理辦法執(zhí)行。氧氣瓶為醫(yī)院固定資產,藥學部氧氣房負責對我院所有氧氣瓶進行建檔、保管、定期檢驗、定期養(yǎng)護等安全使用、管理工作。
二、醫(yī)用氧氣的首次購入應留存生產廠家的資質及首次購入醫(yī)用氧氣的.檢驗報告書,同時嚴格按照藥品的首營品種的管理執(zhí)行。
三、醫(yī)用氧氣的入庫驗收應嚴格按照藥品的驗收辦法執(zhí)行。醫(yī)用氧氣的質量標準符合《中華人民共和國藥典》及相關規(guī)定。
四、氧氣房藥學專業(yè)技術人員應認真對醫(yī)用氧進行驗收,驗明品名,生產企業(yè),生產日期,批號,有效期,檢驗合格證明,氧氣瓶壓力(充裝壓力12.5Kpa/平方米)等標識,并建立醫(yī)用氧購進驗收記錄,驗貨人和負責人簽字確認,嚴把醫(yī)用氧的購進關。
五、醫(yī)用氧作為藥品本身具有一定的特殊性,其容器為壓力容器,應嚴格按照壓力容器進行檢驗。由生產廠家出具檢驗報告。
六、庫存醫(yī)用氧應嚴格劃分區(qū)域,滿瓶和空瓶應分開放置,并設標示以示區(qū)分。滿瓶用綠色、空瓶用紅色。
七、各相關科室對本科室的醫(yī)用氧的安全負責,對氧氣使用人員進行安全培訓,正確使用氧氣瓶,使用完畢應及時關閉閥門。藥學部定期檢查相關科室的氧氣瓶使用,標示張貼數量等情況,發(fā)現丟失,由其科室負責賠償。
八、各用氧科室,根據情況給予一定數量的氧氣瓶基數,各科室護士長做好用氧計劃報于氧氣房,用空氧瓶向藥學部換取醫(yī)用氧氣瓶。
九、氧氣瓶存放的地點,嚴禁煙火,禁止易燃易爆,油類等危險物品入內或混放。專人負責管理,做好安全防火防爆工作,備有滅火器材。氧氣瓶閥門開關必須勤查,關閉好,不允許有漏氣現象。非工作人員不準動用。
十、氧氣瓶貯藏,使用,搬運,存放嚴禁撞擊,以免發(fā)生爆炸。氧氣瓶在貯存使用時必須直立放置,嚴禁臥放使用。
十一、氧氣瓶只準在醫(yī)院各病區(qū)內、急救車輛上使用,任何人不得以任何形式索取、私自外借、換(充)裝氧氣瓶行為,違者按私自收費處理。確需借用氧氣瓶到院外使用的,需經分管院領導、科主任簽字同意并預交押金方可借出,借出的氧氣瓶必須專瓶專用,不得用于其它用途,否則應作為廢瓶處理,借出氧氣瓶必須一個月內歸還。
十二、每月25日氧氣房對院內氧氣瓶進行盤點,統(tǒng)計購進量、各科使用量、庫存量,匯總消耗表報藥學部財務會計處結算。購進醫(yī)用氧應有合格票據,做到帳、物相符。
十三、氧氣瓶如有破損、失靈和漏氣等情況時應及時聯(lián)系氧氣廠,氧氣廠負責維修工作。
耗材管理制度 9
由于倉庫材料種類繁多,所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門主管到xxx填寫申購單,并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數量,然后由倉管人員向廠長申報,有廠長確定是否必要后再向上級部門審批,審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、積極配合生產需要,按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備,申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量,在既能保證生產順利進行的同時,又能減少資金占用,減小庫存和積壓。
4、生產材料由生產部門負責申購,辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法,購買時做到貨比三家,詢價問價,擇優(yōu)選取,優(yōu)中選優(yōu)。
二、材料入庫
1、物料進倉時,倉管員必須憑單據嚴格驗收,經倉管員認真核對型號、規(guī)格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù),杜絕只見票據不見實物的情況,如發(fā)現不符,則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單,入庫單填寫須項目齊全,數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字,采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由堆棧保管員存檔,不得遺失,堆棧管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當天購回的.材料必須當天辦理入庫手續(xù),不能逾期辦理。
5、不按規(guī)定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目,由采購人員自行負責處理,倉庫有權拒絕入庫,財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、盤點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區(qū)域:新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū),(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域),各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼,杜絕混和亂堆,能上架擺放的都上架擺放,嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度,保持通風良好,枯燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好,發(fā)現破損及時更換。標注存放要求的貨箱,應按要求存放,以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品,應盡量按先入先出的原則,加快周轉。
5、對堆棧所有部件的標志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制,嚴禁野蠻操作
7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理,需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上,以免影響物料的收發(fā)。
9、貴重物品要入箱入鎖,并有專人保管。 10、倉庫要注意門禁管理,不得隨便入內。
11、不允許有火種進倉,晚上上班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料,嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部分領用材料必須根據生產定單和實際需要填寫“領料單”,并詳細寫明物料名稱、規(guī)格型號、數目、定單編號等信息,和倉管人員當面點清物材料數目,雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、領料單未經相關責任人簽字核準的,倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料,領用時必須填寫借貨申請單,退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查,若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬,若發(fā)生商品短少或污損,則根據情況進行相應的處理。
6、借出的貨物必須在約定時間內歸還或結算。 7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、做好后續(xù)跟蹤事宜,配合生產及時做好退、補、換工作,保證生產正常順遂開展。
9、每天下班前必須做好一天發(fā)料情況統(tǒng)計和回收材料情況統(tǒng)計;做到全天準確無誤,并為明天物料發(fā)放作好準備工作;
五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統(tǒng)計,及時更新各類臺帳,做到賬、物相符。
2、不按期的對庫存材料進行清查盤點,進一步核實有無失誤和疏漏的地方,盤問中發(fā)現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。
3、必須正確及時報送規(guī)定的材料耗用匯總表,并確保其正確無誤。
4、增強與各崗位的溝通,吸取好的建議,為生產做好服務,確保生產正常運行。
耗材管理制度 10
為加強計算機耗材領用管理,保障有效供給,切實減少浪費,提高利用效率,確保公司日常工作的正常運行,特制定本辦法。
一、計算機耗材的內容
計算機耗材是指計算機易損件(鍵盤、鼠標等),日常工作應用中經常消耗的所必需品,具體包括打印機色帶、色帶架,噴墨打印機墨盒、墨水,激光打印機粉盒、硒鼓,復印機、速印機的油墨、版紙等材料。
二、計算機耗材的管理
公司信控中心負責全公司計算機耗材的購置計劃、更換和添加等工作。
。ㄒ唬└鶕鲉挝凰栌嬎銠C耗材的型號、數量,做好資金預算,保證耗材的'及時更換。
。ǘ┬趴刂行慕⒑牟馁~簿進行核算,指定專人負責耗材管理,登記耗材的領取與發(fā)放數量,并定期進行盤存。
。ㄈ└鶕鲉挝挥布O備的需求,確定計算機耗材的型號與數量,保證及時供給。
三、計算機耗材的更換
。ㄒ唬└鞑块T應指定專人負責本部門計算機耗材的更換等工作。
。ǘ└鞑块T計算機操作人員,應對本部門所需計算機耗材的類型、數量進行登記,確定對應型號與所需的數量,報信控中心備案。
。ㄈ┨厥庑吞柕挠嬎銠C耗材,如噴墨打印機墨盒等,應提前在信控中心備案,以便及時組織,保證供給。
(四)激光打印機硒鼓、噴墨打印機墨盒、針式打印機色帶架的領用,必須驗舊換新。
(五)信控中心根據各單位計算機數量和工作需要,按月核定計算機耗材領用量。
(六)如遇特殊情況需大量使用計算機耗材時,有關部門應在領用耗時書面說明原因,報信控中心核定后組織供應。
耗材管理制度 11
一、醫(yī)療設備采購
應當按照國家、省市縣相關法律,法規(guī)的規(guī)定要求進行采購。
二、醫(yī)療設備的采購申請程序
1、乙類大型醫(yī)療設備,向縣衛(wèi)生藥監(jiān)局、縣政府相關部門及遵義市衛(wèi)生局申請,上報省衛(wèi)生行政部門審批。
2、二萬元以上普通醫(yī)療設備,向縣人民政府和(或)縣衛(wèi)生藥監(jiān)局申請,審批后,向縣財政局申請,審批并確定采購方式后,將采購執(zhí)行通知交縣政府采購管理辦公室執(zhí)行。
3、向采購部門提供所需要的技術參數數據和相關信息。
4、接到縣政府采購管理辦公室的中標通知書后與供應商簽訂采購合同。
5、需緊急采購的醫(yī)用設備報縣衛(wèi)生藥監(jiān)局或縣人民政府備案,由縣衛(wèi)生藥監(jiān)局或縣人民政府采購部門確定采購方式。
三、二萬元以下普通醫(yī)療設備,在院長及分管副院長領導下,由院務
會討論決定,在充分征求申請科室意見下進行詢價采購。
四、醫(yī)療設備采購對象(企業(yè)或供應商),應具有如下內容。
1、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證可生產或經營范圍內經注冊的產品。
2、醫(yī)療器械生產或經營許可證。
3、營業(yè)執(zhí)照的復印件。
4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復印件。
5、產品檢測報告。
6、產品合格證。
7、銷售人員的`單位授權或委托書。
8、進口醫(yī)療器械應用符合規(guī)定的證書和文件,應用中文標識中文說明書。
9、包裝和標識必須是符合國家有關規(guī)定及儲運要求。
五、與供應商鑒定合同的條款內容及相關內容。
1、醫(yī)療器械質量符合質量標準和有關質量要求
2、產品出廠時每件包裝中應附產品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產品生產注冊證復印件。
4、產品應有生產日期或批(編)號。
5、限期使用產品,應標明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產品合格證。
耗材管理制度 12
為保證醫(yī)療安全,進一步預防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生,加強各醫(yī)療機構中對一次性使用的無菌醫(yī)療用品的管理,特做如下規(guī)定:
一、根據衛(wèi)生部《消毒管理辦法》規(guī)定,“醫(yī)療用品是指醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫機構診斷、治療用的需要銷毀的醫(yī)療用品,包括:一次性注射器、輸液(血)器、手術巾、手術衣、帽子、口罩、一次性口腔鏡、一次性手套及其它需要消毒的醫(yī)療用品等!
二、管理組織
由院長負責下的醫(yī)院感染管理委員會負責對醫(yī)院的一次性使用的醫(yī)療用品進行管理。醫(yī)院設有醫(yī)院感染監(jiān)控組織,保證各環(huán)節(jié)的.工作落實到人,有完善的管理制度,并能保證定期向醫(yī)院感染管理委員會反饋監(jiān)督、檢查、落實等情況。
三、各部門任務及職責
。ㄒ唬┽t(yī)院感染監(jiān)控部門
1、抽驗器械采購部門索取的“三證”及批檢報告單,并備案。
2、抽驗中、小包裝及產品外觀質量。
3、應對購入產品有無熱原按《中華人民共和國配藥典》一九九O年版執(zhí)行,做批量抽查。
4、將監(jiān)測結果及時通知器械采購部門確定進貨與否,并記錄備案。
5、當臨床出現反應時,應立即按以下辦法逐級上報:
⑴登記:發(fā)生時間、病人姓名、年齡、診斷、臨床表現、結果或進展。
⑵留樣:反應過程中可疑的物品、藥液及相關因素和環(huán)節(jié)盡可能保持完整,以配合后期的處理。
⑶記載:一次性醫(yī)具的生產單位、生產日期、批號、供貨單位及供貨日期。
6、負責監(jiān)督檢查使用后的污染物品的回收處理、執(zhí)行情況,并記錄。
7、及時收集各部門情況,針對存在問題協(xié)調好各部門工作。
。ǘ┢餍挡少彶块T
1、根據本單位需求情況制定采購計劃,并負責統(tǒng)一購置。
2、購入產品必須查驗“三證”。
。1)“一次性醫(yī)療用品衛(wèi)生許可證”
。2)“一次性醫(yī)療用品合格證”
(3)生產廠當地醫(yī)藥公司和省、直轄市衛(wèi)生廳(局)聯(lián)合頒發(fā)的“推售員證”
3、對一次性輸液(血)器、注射器每批號必須附有藥品檢驗新的熱原、內毒素等項目檢驗報告和衛(wèi)生防疫站無菌項目檢驗報告。
4、一次性醫(yī)療用品的存放和保管,必須嚴格按無菌物品的存放要求,并詳細登記每次入庫產品的批號。
。ㄈ┕⿷块T
1、復驗產品外包裝及中、小包裝情況,抽查產品外觀質量,發(fā)現問題及時記錄并上報醫(yī)院感染管理控制部門,并及時停止同批號產品的使用。
2、嚴格執(zhí)行產品發(fā)放制度,對一次性輸液(血)器、注射器使用后周轉中注意產品的有效期,杜絕使用過期產品。
3、使用后的物品,按衛(wèi)生局有關規(guī)定,統(tǒng)一回收處理,不得隨意丟棄或賣給無回收證件的單位或個人。
4、禁止一次性使用的醫(yī)療器具重復消毒再次使用。
。ㄋ模┡R床使用部門
1、護士長或專職護士負責復驗產品小包裝情況:生產批號、產品外觀質量等。
2、操作護士使用前要檢查:小包裝密封性,穿刺針有無銹斑、污漬,輸液(血)器、注射器內有無雜質和污漬;銜接部有無漏氣現象,凡有質量問題的產品停止使用。
3、使用中,護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化,發(fā)現輸液反應立即停止輸液或注射過程,并立即報告醫(yī)生及時處理,同時配合控感部門調查工作。
4、對使用過的物品,必須在科室完成初步毀形消毒處理后,方可等待回收。
四、報告制度
(一)在使用中發(fā)生問題,每個醫(yī)生護士均有責任及時向醫(yī)院感染控制部門或主管院長報告,并協(xié)助有關部門做好現場保護和留樣工作。
(二)使用中發(fā)現問題,應于一周內向衛(wèi)生局醫(yī)政科提供書面報告。
耗材管理制度 13
為確保公司辦公秩序暢通,公司各項資源和信息安全可靠,各種辦公應用設備設施正常、完好使用,特定以下制度:
一、公司所有各種辦公設備統(tǒng)一由總經理授權,經理辦負責管理,其中包括各種設備的編碼、定人、定崗、設備的定期、不定期檢查、設備的維護以及增添新設備申報,辦公用品及耗材的采購、管理、發(fā)放。
二、計算機及辦公設備的`驅動盤、質保單、說明書等必須專人集中收集管理,系統(tǒng)運行的基礎軟件、應用軟件和維護軟件必須由專人安裝,不允許私自安裝與公司及本職工作無關的軟件,不得私自打開機箱,不準私自連接外圍設備。
三、計算機應用和操作時,必須按照文件和管理要求作好文件的存儲,備份和區(qū)劃分類,文件及資料的輸出和輸入由公司統(tǒng)一配置的存儲盤(硬盤、u盤)銜接完成,公司禁止在辦公區(qū)域使用自己的移動存儲盤,一經發(fā)現按竊取公司商業(yè)機密者追究法律責任。
四、每位操作設備人員必須愛護公司的辦公設備及設施,做好防火、防水、防塵、防盜、防破壞等工作,對有意破壞和不按操作規(guī)范使用的人員進行教育和處罰,并做經濟賠償。
五、對辦公涉及的網絡文件,心須殺毒過濾處理后方可下載,不允許在工作中上網聊天、游戲、看電影,更不允許外發(fā)電子郵件(公司正常工作除外),不得在公司計算機區(qū)域網空間放置個人文件,更不得將有病毒的文件帶入公司計算機區(qū)域網。
六、做好辦公耗材的定時、定量發(fā)放管理工作,做好節(jié)約用紙、用墨,不能復印與工作無關和私人文件,設備出現故障時,應及時報告經理辦,由管理員或設備售后處理,直到恢復為止。
七、崗位變動或離職時,按公司崗位變動或離職人員管理流程,做好設備及文件的移交工作,個人不得刪除工作文件,不得設置個人密碼,否則追究個人責任。
八、每天下班時,必須做好崗位檢查,做到文件存儲,關閉設備電源,規(guī)整崗位環(huán)境,鎖好門窗,確保公司辦公暢通、高效以及設備安全完好地使用。
九、本制度自20xx年十月一日起執(zhí)行。
耗材管理制度 14
一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材,均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統(tǒng)一處理),新增的低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經主管領導批準,總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,總務科復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規(guī)定進行質量驗收,逐項填寫相關的'入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù),依照各科計劃申報表開具出庫單?剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放.
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請,醫(yī)生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用.
七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規(guī)定,按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。
耗材管理制度 15
一、醫(yī)院各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》,所用一次性無菌用品及高耗材、檢驗試劑必須由管理部門統(tǒng)一采購集中招標品種,不得以任何借口、任何理由采購使用非中標品。各使用科室不得自行采購。
二、加強管理、規(guī)范程序、嚴格索證、存檔,按期簽定合同,保證產品質量,確保臨床使用定全可靠。
三、醫(yī)院各科室所用品種要計劃采購,每月30日前上報到庫管,由庫管統(tǒng)計交采購員匯總,報總務科、院感辦復核,由主管院長批準后實施采購。
四、藥庫必須認真按規(guī)定進行質量驗收,逐項填寫相關的入庫驗收登記表,并查驗產品質檢報告、每種產品的.檢驗合格證、生產日期、消毒滅菌日期及產品失效期,進口一次性無菌醫(yī)療用品應有中文標識。
五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,距地面≥20cm,距墻≥15cm,不得將包裝破損、失效、霉變的物品發(fā)至使用科室。
六、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其他異常情況時,應及時留樣、取樣送檢,按規(guī)定詳細記錄并報醫(yī)院感染管理科、總務科。八、醫(yī)院發(fā)現不合格產品或質量可疑產品時,應立即停用并及時逐級報告當地藥品監(jiān)督管理部門,不得自行退換貨處理。
七、一次性使用無菌用品使用后,須進行消毒、毀形并按當地衛(wèi)生行政部門的規(guī)定進行無害化處理,禁止重復回流市場。
八、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性使用無菌醫(yī)療用品的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入。
九、臨床科室使用植入和介入的高耗材,應及時填寫申請表,總務科從集中招標品種中以低價采購,使用科室有特殊要求時應詳細填寫申請單。
十、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產品有無不潔凈等。
十一、醫(yī)院發(fā)現不合格產品或質量可疑產品時,應立即停用并及時逐級報告當地藥品監(jiān)督管理部門,不得自行退換貨處理。
十二、一次性醫(yī)用衛(wèi)材、消毒藥械采購程序:藥庫保管員根據醫(yī)院所需,列出一次性醫(yī)用材料、消毒藥械品種目錄及一月用量,由采購員匯總制表,院感辦、藥械科嚴格審核,報主管院長批準后從統(tǒng)一招標目錄中采購。
十三、流程:保管員按臨床所需列品種目錄及用量→采購員匯總制表→院感辦、總務科同意→主管院長批準→采購。
耗材管理制度 16
易耗品倉庫管理系統(tǒng)易耗品倉庫管理系統(tǒng)易耗品倉庫中的物料種類繁多,根據公司的實際情況制定相應的倉庫管理系統(tǒng)。
一、購買材料
1、所需部門負責人在倉庫管理人員處填寫請購單,并詳細說明材料名稱、型號、規(guī)格、數量。然后倉庫管理人員向廠長匯報。廠長應決定是否有必要,然后提交上級部門批準。只有批準通過后,采購人員才能進行采購。
2、積極配合生產需要,并按輕、重、慢、緊急合理提交材料和材料申請計劃。
3、嚴格控制庫存材料的合理庫存。在采購材料時,請購單的數量必須根據材料使用的程度和速度來填寫,這樣不僅可以保證生產的順利進行,還可以減少資金占用和庫存積壓。
4、生產部負責采購生產材料,行政部負責采購辦公用品和辦公耗材。
5、倉庫管理人員必須認真執(zhí)行低成本、高效益的管理方法,在采購時對到貨進行比較,詢價,選擇最好的,從最好的中選擇最好的。
二、材料入庫
1、物料進入倉庫時,庫管員必須嚴格檢查并接受單據。庫管員仔細檢查型號、規(guī)格、數量、質量后,在辦理入庫手續(xù)前沒有問題,從而消除了實物只能在單據上看不見的情況。如發(fā)現不符,倉管員應及時辦理退貨、更換手續(xù)。
2、經核實后,庫管員簽發(fā)入庫單。入庫單應填寫項目完整、數量準確,并由雙方在材料入庫單上簽字。買方應提交財務報銷或材料付款的收據文件。
3、倉管員應保管好倉單,不得丟失。庫管員應及時登記材料管理臺帳。
4、當天回購的材料必須當天辦理入庫手續(xù),不能在期限內辦理。
5、未按照規(guī)定程序、未經廠長或經理簽字批準的采購項目由采購人員自行處理。倉庫有權拒絕入庫,財務部門有義務拒絕償還相關資金。
6、必須對正確計數的材料進行分類和放置。
三、材料管理
1、倉庫必須分成幾個區(qū)域:新產品區(qū)、返回區(qū)、廢棄區(qū)、修理區(qū)、危險品區(qū),危險區(qū)、易燃區(qū)、易爆區(qū)、油品儲存區(qū)。每個區(qū)域必須按照材料類型、規(guī)格類型、堆放放置,以防止混合和堆放。所有可以放在架子上的材料都應該放在架子上,以防止材料翻倒。
2、注意儲存區(qū)域的溫度和濕度,保持通風良好,干燥、不潮濕。
3、庫存貨物應包裝完好,如發(fā)現損壞應及時更換。標有貯存要求的`容器應按要求貯存,以避免商品的丟失和破壞。
4、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、易腐品、老化品,周轉應按照先進先出的原則盡量加快。
5、倉庫的所有部分必須有清晰的標記;材料的檢索應及時、快速、準確。
6、 out 、倉庫主管應負責控制倉庫中貨物的裝卸。嚴禁野蠻操作。
7、負責經常清掃倉庫、清掃。定期處理廢料,必要時及時報告維修。
8、倉庫通道上不得堆放任何材料,以免影響材料的收發(fā)。
9、貴重物品應放入箱子,由專人上鎖保管。
10、倉庫應注意門禁管理,不準進入。
11、不允許火種進入倉庫。夜間下班前應關閉門窗和電源。
四、材料問題
1、各部門采購的所有材料在使用前應嚴格入庫。
2、材料必須由部門負責人收集。
3、各部門必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”,并詳細說明材料名稱、規(guī)格型號、數量、訂單編號等信息。,并與庫管員親自核對材料數量,經雙方簽字認可后,方可入庫和收回。
4、如果領料單未經相關負責人簽字認可,倉庫管理員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如果有車間共用的材料,在領用材料時必須填寫借用申請單。退庫時,庫管員必須根據借用申請表清點和核對借用的貨物。如果材料與借貨明細相符,且貨物沒有損壞,貨物可以入庫核銷。如貨物短少或污損,應根據情況進行相應處理。
6、借出的貨物必須在約定的時間內歸還或結算。
7、材料交付后必須做好相關交付記錄。
8、應做好后續(xù)跟進事項,及時退貨、補充、配合生產做好變更,確保正常順利生產。
9、每天下班前必須完成一天的配送統(tǒng)計和回收統(tǒng)計;一整天都要準確,為明天的物料分配做好準備。
五、消耗品報告
1、做好庫存盤點、統(tǒng)計工作,及時更新各種賬簿,使賬簿、匹配物料。
2、定期對庫存材料進行檢查和盤點,進一步核實有無差錯和遺漏,發(fā)現問題和差錯及時查找原因并進行相應處理。
3、必須正確及時地提交指定的材料消耗匯總,并確保其正確。
4、加強與各崗位的溝通,吸收好的建議,為生產提供良好的服務,保證生產的正常運行。
耗材管理制度 17
1、收銀紙由應收銀組長統(tǒng)一領用、保管,收銀員需用時應辦理領用簽字手續(xù)。每月1日將上一月的領手續(xù)報微機室,微機室應將收款員實用數和領用數、差異數制表,于本月五日前,一式兩份:一份報店長室,一份報財務處核實,如發(fā)現超過正常差異,將處以差異價格的.2倍罰款,由店長考核。
2、店內碼要履行領用簽字手續(xù),管理人員應嚴格對店內碼進行監(jiān)督,發(fā)現有浪費現象,查一罰十。商管部查住后,給店里作出處罰,由店內處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領用簽字手續(xù),并負責色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領用時,需交回使用過的紙卷筒。
5、大號塑料袋,由門店接貨員統(tǒng)一領用,微機室負責領用數量,店內保管人員應將一個月收銀臺的領用情況,次月一日前,報微機室進行考核,微機室應將差異情況制表,于本月五日前,一份報店長室,一份報財務室扣發(fā)工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用,如發(fā)現浪費現象,核實查一罰十,如商管部檢查時處罰店內,由店內處理管理人員。
7、收款員長短款當日處理標準:短款為萬分之三,超過萬分之三從工資中扣發(fā);長款萬分之三以內為合理長款,超過萬分之三處于一倍的罰款。
耗材管理制度 18
一、醫(yī)用耗材指醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性衛(wèi)生材料、一般衛(wèi)生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執(zhí)行《消毒管理辦法》和《安陽市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》,凡屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技科室所需的醫(yī)用耗材,均由總務科統(tǒng)一采購安陽市集中招標品種,不得以任何借口,任何理由采購使用非中標品種,各使用科室不得自行采購。
三、各臨床、醫(yī)技科室本著節(jié)約為主的原則按需申請領取醫(yī)用耗材、低值易耗品,領取要以舊領新(舊品收到待報廢庫,每半年按程序統(tǒng)一處理),新增的低值易耗品,使用科室申請,科主任簽字后,經主管領導批準,總務科方可采購、發(fā)放、執(zhí)行。
四、醫(yī)用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單,主任審查簽字后報庫管,交采購匯總,總務科復核,主管院長批準后,實施采購,庫管按規(guī)定進行質量驗收,逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續(xù),依照各科計劃申報表開具出庫單?剖颐吭律涎ㄆ谪撠燁I取,領取人須兩人簽字后憑出庫單由保管發(fā)放.
六、臨床所需特殊醫(yī)用植入和介入的耗材要提前申請,醫(yī)生詳細填寫申請單,科主任簽字,由藥械科審核,交主管院長批準后,從中標品種中采購、使用.
七、醫(yī)院感染管理科應履行對一次性醫(yī)用耗材的'采購、管理、使用、回收處理的監(jiān)督檢查,對不合格和不規(guī)范的品種有權禁止購入使用。
八、醫(yī)用購銷過程的財務結算,原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規(guī)定,按《消毒管理辦法》、《武漢市醫(yī)用耗材、檢驗試劑集中招標采購管理辦法》、《員工手冊》等有關規(guī)定進行處罰。
耗材管理制度 19
為加強我院醫(yī)用植入性耗材臨床使用安全管理,根據《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《衛(wèi)生部關于進一步加強醫(yī)療器械集中采購管理的通知》規(guī)定,制定以下制度與流程:
1、申購程序:各使用科室醫(yī)師需嚴格掌握相關植入性醫(yī)用耗材的適用范圍和禁忌癥,使用前認真填寫植入性醫(yī)用耗材申購單報,經科室主任同意后,報醫(yī)務科審查,醫(yī)務科審查同意后報院長審批后交由設備科采購。
2、采購管理:設備科嚴格按照審批通過的申購單制定采購計劃,篩選具有合法生產、經營的供應商采購,其采購價格不得高于公布的最高限價。
3、資質檔案管理:嚴格審核供應商資質,索取全部法規(guī)性文件資料,建立完整的'供應商資質檔案。
4、出入庫管理:植入性醫(yī)用耗材到貨后,采購及庫管人員應仔細核對產品注冊證,商檢報告,對產品名稱、規(guī)格、型號、外包裝、價格等進行嚴格驗收。如有不符應拒絕收貨。入庫后庫管員應及時通知申購科室領取,對植入性醫(yī)用耗材實行零庫存管理。領取時雙方再次核對產品名稱、規(guī)格、型號、外包裝等,由領用責任人簽出庫單。
5、使用管理:對患者使用前應進行風險評估和知情同意告知,并須嚴格核對患者信息和植入性醫(yī)用耗材類型,仔
細檢查產品外包裝,確保消毒到位。植入性醫(yī)用植入性耗材使用后手術醫(yī)生必須完整填寫使用登記單,登記單一式三份,病歷中保存一份,設備庫房,供貨商各保存一份,做到有據可查。
6、處置管理:使用后的醫(yī)用植入性耗材應嚴格按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》以及醫(yī)院感染管理的相關規(guī)定處理,并作好記錄。
耗材管理制度 20
為保證醫(yī)療安全,進一步預防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生,特做如下規(guī)定:
一、一次性醫(yī)用耗材的管理
1、對醫(yī)用耗材實行領用總量控制,實行按需領用。在藥械科材料倉庫的領用量最多不超過15日的使用量,在供應室的領用量最多不超過7日的使用量,以便于醫(yī)院核算的準確性。醫(yī)技、臨床科室對近期使用量大的物資實行預先申報制度,說明原因。對所有醫(yī)用材料出現異常領用量時,有關職能部門將實施追蹤審核。
2、各科室領用人應科學領取醫(yī)用耗材,實行科室負責制,避免醫(yī)用材料的積壓、浪費、流失。
3、各類醫(yī)用耗材由藥劑科、供應室統(tǒng)一調配,原則上近有效期者先用。在新品種進入院時,對已有類似庫存的物資,申購科室應負責使用或協(xié)助處理。
4、醫(yī)院供應的材料、醫(yī)用耗材嚴禁挪到院外使用,如院外會診需要外帶可向藥劑科門診藥房以處方形式購買。
5、嚴禁各科室、部門將未經報批手續(xù)的醫(yī)用耗材進入我院臨床使用。同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的醫(yī)用耗材,患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。
6、開展新項目所邀請外院專家隨帶的醫(yī)用耗材,需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院領導批準方能使用,同時所用的醫(yī)用耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹,征得患者或家屬同意并簽字。
7、所有醫(yī)用耗材、低值器械不得由供應商直接送入科室。對于植入性的耗材要嚴把發(fā)放驗收關,實行由藥械科、手術室、手術醫(yī)師逐級核對檢驗。植入性的耗材各供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫,藥劑科安排人送交科室指定專人簽字接收,做好詳細使用記錄、存檔、造冊,以便達到隨時可追溯的目的。
8、依據供應的醫(yī)用耗材在滿足臨床要求的情況下,任何人均應無條件地使用,如有質量問題應及時上報藥劑科或有關職能部門,按有關程序辦理。
9、屬臨床試用、驗證的醫(yī)用耗材應按新增的醫(yī)用耗材方式填報申請,經藥劑科審核批復后試用,并在規(guī)定的時間內寫出試用報告,而后確系療效良好又為臨床所必須,按新增醫(yī)用耗材處理。
二、一次性醫(yī)用耗材的使用
1、一次性醫(yī)用耗材的使用根據不同的材料按照相應的使用規(guī)程、規(guī)范、操作標準及使用對象進行使用,嚴格執(zhí)行無菌操作技術,醫(yī)療技術的準入制度及操作技術規(guī)范。
2、醫(yī)師和護士在使用一次性醫(yī)用耗材時應掌握其使用的方法,對象,注意事項,遵守相應的.規(guī)定。
3、需要與患者知情的應與患者進行溝通,簽訂知情同意書(如貴重耗材,介入等)。需要科主任或醫(yī)院審批的耗材按照流程進行審批使用。
4、操作使用前要嚴格的檢查:醫(yī)師對置入,介入類、各種醫(yī)用包、導管等材料在使用前進行嚴格的檢查,確定沒有質量問題方可使用。護士對自己使用的醫(yī)用耗材在使用前進行檢查。如包裝有效期、密封性。如穿刺針有無銹斑、污漬,輸液(血)器、注射器內有無雜質和污漬,銜接部有無漏氣現象。凡有質量問題的產品停止使用。
5、使用中,醫(yī)師、護士嚴密觀察患者癥狀、體征的變化,發(fā)現有反應立即停止使用,并報告醫(yī)生及時處理,同時配合醫(yī)院職能科室進行調查。
6、對使用過的一次性醫(yī)用材料或物品,必須在科室完成初步毀形消毒處理后,方可等待回收。
耗材管理制度 21
為加強對高值耗材采購、保管、發(fā)放、使用、效果評價、不良事件報告等環(huán)節(jié)的控制,鼓勵臨床合理使用高值耗材,形成高值醫(yī)用耗材從準入直至臨床安全使用的可追溯性全過程綜合管理,據國務院令第276號《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》和藥品監(jiān)督管理局有關要求,保證醫(yī)療質量和醫(yī)療安全,制定本管理制度。
一、醫(yī)用高值耗材管理范圍
1、醫(yī)用高值耗材定義:指直接作用于人體、對安全性有嚴格要求、生產使用必須嚴格控制、價值相對較高的消耗型醫(yī)用器械。
2、醫(yī)用高值耗材類別:心臟介入類、外周血管介入類、神經內科介入類、電生理類、心外科類、骨科材料及器械類、人工器官、消化材料類、眼科材料類(人工晶體等)、神經外科類(硬腦膜、鈦網等)、胃腸外科類(吻合器等)等。
高值耗材采購遵循原則:以滿足臨床需求、保證質量為前提,優(yōu)先使用國產耗材,限制使用合資耗材,不用或少用進口耗材。選擇技術先進、價格優(yōu)惠、注重服務、講究信譽的產品和供應商,最大限度地維護醫(yī)院和患者利益。嚴禁各科室、部門將未經報批手續(xù)的醫(yī)用高值耗材進入我院臨床使用,同時也不得以任何理由、名義向患者、患者家屬介紹購買非我院供應的.醫(yī)用高值耗材,患者自購的耗材也不得應用于臨床診療。
二、高值耗材申購和驗收管理制度
1、醫(yī)院使用的所有高值耗材,經營企業(yè)資質證件必須符合《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》的有關規(guī)定,經營企業(yè)必須按照《醫(yī)療器械經營許可證》所標明的經營范圍依法經營,所供醫(yī)院使用的高值耗材,必須附帶高值耗材相應資質證件,藥劑科必須查驗醫(yī)療器械產品注冊證、醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證、醫(yī)療器械經營許可證、工商營業(yè)執(zhí)照,產品合格證、以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書、企業(yè)法人給具體業(yè)務人員的授權書、生產企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號。產品驗收時,由醫(yī)院藥劑科負責審查認定,相關職能科室負責監(jiān)督審查,并對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度做出記錄,存檔備案。
2、醫(yī)院采購高值耗材應根據醫(yī)院醫(yī)療能力和實際需求由醫(yī)院藥劑科進行審核購進,按醫(yī)院高值耗材目錄采購,嚴格執(zhí)行招標結果及物價部門價格制度進行加成。對于通用高值耗材實行二級庫房管理,在手術前向藥劑科提出高值耗材準備的申請,藥劑科備貨發(fā)放,使用科室核對品名、種類、數量,二級庫房預存一定量的基數,便于臨床使用。對高值耗材目錄外的品種,根據臨床科室提出的購置申請,使用科室負責人、藥劑科及相關職能科室按高值耗材采購遵循原則論證是否采購,分管院長審批同意后進行詢價,確定采購價格。如有可能同類產品應超過三家(經銷商),以滿足臨床需求,性價比高為確定采購原則,所有原始資料設備科建冊存檔。
三、高值耗材使用管理制度
1、應建立統(tǒng)一的追溯信息登記制度。所有醫(yī)用高值耗材不得由供應商直接送入醫(yī)技、臨床科室,供應商必須事先交付藥劑科材料倉庫,藥劑科按照規(guī)定驗收程序入庫,送交使用部門要有專人簽字接收,詳細記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的信息,包括品名、規(guī)格、型號/批號、數量、可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號、注冊證號、廠家、供貨單位、進貨日期、手術日期、手術醫(yī)師姓名、患者姓名、住院號、地址、聯(lián)系電話等計算機信息系統(tǒng)進行追溯登記。使用科室詳細記錄收費信息,確保沒有漏費和重復收費。若違反者所產生的費用由使用科室承擔。高值耗材使用信息登記表由臨床使用科室送至藥劑科存檔保管,檔案保存期五年。
2、邀請外院專家隨帶的醫(yī)用高值耗材,需事先提供完整的證件、報價等交藥劑科審核、議價后報請院長,分管領導批準方能使用,違反者所產生的費用由使用科室全部承擔。同時所有使用的醫(yī)用高值耗材的功用、品質、價格應事先向患者和家屬介紹,征得患者和家屬同意并簽字,方能應用。
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