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醫(yī)院審計科年終總結
醫(yī)院審計科年終總結
一年來,審計科在院領導的支持下,上級主管部門的指導幫助下,積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進我院發(fā)展、促進管理、促進提高效益,強化內部控制、防范風險上,開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作。為醫(yī)院節(jié)約了資金,維護了醫(yī)院合法權益。在深化醫(yī)療體制改革,促進廉政建設,加強財務管理,提高經濟效益等方面,真正起到了經濟求,公開、公平、公正地順利進行,進一步預防了商業(yè)賄賂的發(fā)生。
2、零星維修工程審計
全年參與零星維修工作驗收結算審核工作多項,每一項工程的驗收都親自參與,工程量數(shù)據親自記錄。確保了驗收數(shù)據的真實性、可靠性、準確性,為工程結算工作提供了重要依據。同時堅決按醫(yī)院工程驗收審核的相關制度的要求,對各項工程做到先審計后付款,一定做到審計的合規(guī)性及合法性。
3、后勤物資采購審計
隨著醫(yī)院不斷發(fā)展,業(yè)務不斷擴大,后勤物資采購種類、數(shù)量不斷增加,為規(guī)范物資采購程序和采購行為,確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果,參與了物資采購詢價、驗收、結算工作,審計工作進一步加強,審計的范圍不斷拓寬,盡量做到了事前審計、事中審計、事后審計的全過程審計,在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。
4、參與財務收支審計
做好醫(yī)院財務賬面審計工作,為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性,我科室多次配合上級部門對我院財務收支情況進行檢查,對存在的問題進行了及時有效的整改,進一步規(guī)范了財務制度,為領導提供了決策依據,為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
5、藥品會計核算工作
認真執(zhí)行會計法,遵守財經紀律,實施財務監(jiān)督,嚴格物價政策。按月完成了藥品、器材的入庫、調撥、核算、統(tǒng)計工作,對購進藥品的品種、數(shù)量、價格進行審核,做到了準確無差錯。按月制作和保存各種單據、報表,做到了各種帳目日清月結,各種報表準確及時。根據簽訂的合同要求,按時結算賬款,做到了準確無誤。同時為了提高內部控制意識,抓住藥品采購、入庫、保管、出庫、領用等環(huán)節(jié),還不斷完善了藥品出入庫制度,責權劃分、落實個人。
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