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公司出差管理辦法

時間:2024-02-21 08:35:08 管理辦法 我要投稿

公司出差管理辦法(必備3篇)

公司出差管理辦法1

  1. 目的 :為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

公司出差管理辦法(必備3篇)

  2 范圍 :因公出差的員工。

  3 形式 :

  3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;

  3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

  4 申請及批準(zhǔn):

  4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

  4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

  4.3 出差的'審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

  4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準(zhǔn)。

  5 差旅費

  5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付:

  5.1.1 交通費

  a. 盡量利用公司車輛;

  b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

  c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),核實車票后,實報實銷。

  5.1.2 膳食費 標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐) rmb ¥ 35/ 餐,或午餐、晚餐合計 rmb ¥ 70/ 日。

  5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付

  5.2.1 交通費:實報實銷;

  5.2.2 膳食費

  a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;

  b. 海外出差員工,實報實銷;

  c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為: 早餐: 30 元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計); 若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。

  午餐、晚餐: 35 元人民幣每人每餐,或合計 70 元人民幣,(香港出差以港幣計)。

  5.2.3 住宿費 出差地 職務(wù) 海外 北京、上海、香港 其它城市 總經(jīng)理級以上 實報實銷 實報實銷 實報實銷 經(jīng)理、工程師、主管 實報實銷 us$ 80-100 / 晚 rmb ¥ 400 其它 實報實銷 us$ 80 / 晚 rmb ¥ 300

  5.2.4 接待費 僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費,接待費標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定,標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷。

  5.3 按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為:憑發(fā)票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

  5.4 出差已報銷膳食費的員工,不再支付出差當(dāng)日伙食補貼。

  5.5 若被長期調(diào)往異地工作,相應(yīng)費用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定。

  6 差旅費報銷 &nb sp;

  6.1 員工出差返回后一周內(nèi),應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,經(jīng)批準(zhǔn)后,交財務(wù)部審核辦理。

  6.2 《商務(wù)旅行費用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成:

  6.2.1 一份商務(wù)旅行費用報告覆蓋一次往返旅程。

  6.2.2 所有費用必須出具發(fā)票及有效憑證。

  6.2.3 涉及接待費,應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。

  7 其他規(guī)定

  7.1 員工出差期間將不予申報加班。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,其在出差期間的本地假日將被取消。

  8 生效日期 XX 年 7 月 1 日

公司出差管理辦法2

  1. 目的`:為使公司員工出差管理有序,特制定本規(guī)定。

  2 范圍:因公出差的員工。

  3 形式

  3.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可返回者;

  3.2 遠途出差:出差必須在外住宿者。

  4 申請及批準(zhǔn):

  4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,并辦理好審批手續(xù);

  4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;

  4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下:

  4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.2 廣東省外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn);

  4.3.3 出差途中因病,或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延長時間,必須電話請示,并獲批準(zhǔn)。

  5 差旅費

  5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費支付:

  5.1.1 交通費a. 盡量利用公司車輛;

  b. 如暫時無法使用公司車輛,一般情況下乘坐公交巴士,核實車票后,實報實銷;

  c. 緊急情況下可乘坐出租車,但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),核實車票后,實報實銷。

  5.1.2 膳食費標(biāo)

  準(zhǔn)為每人每餐(午餐、晚餐)rmb¥35/餐,或午餐、晚餐合計rmb¥70/日。

  5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠途出差差旅費支付

  5.2.1 交通費:實報實銷;

  5.2.2 膳食費

  a. 總經(jīng)理級以上員工,實報實銷;

  b. 海外出差員工,實報實銷;

  c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為:

  早餐:30元人民幣每人每餐,(香港出差以港幣計);

  若酒店房費已含早餐,則不再計發(fā)早餐費。午餐、晚餐:

  35元人民幣每人每餐,或合計70元人民幣,(香港出差以港幣計)。

  5.2.3 住宿費出差地 職務(wù)

公司出差管理辦法3

  第一條制定目的

  為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差,特制定此制度。

  第二條適用范圍

  本制度適用于因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外的各級員工。

  第三條出差分類

  本公司員工出差分為:

  1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

  2.遠途出差:出差必須在外住宿者。

  3.國外出差;赴國外出差者。

  第四條具體管理辦法

一、當(dāng)日出差

  1.審批程序

  員工當(dāng)日出差時由_____以上主管核準(zhǔn)之。

  2.交通費

  當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

  3.用餐

  當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐_____元。但外勤已支付津貼人員概不支給誤餐費。

  4.其他事項

  當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

  當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉_____核準(zhǔn)者按遠途出差辦理。

  5.報銷手續(xù)

  憑發(fā)票等票據(jù)向_____報銷。

二、國內(nèi)遠途出差

  1.審批程序

 。1)出差前填寫“出差申請單”,期限由_____按需要予以核定,并按程序?qū)徍耍?/p>

 。2)憑“出差申請單”向財務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫支款,在一周以外報銷者,財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪金中先予扣回,待報銷時一并核付;

  (3)差旅費中“實報”部分不得超出合理數(shù)額,對特殊情況應(yīng)由出差人員出具證明,否則財會人員有權(quán)拒絕受理。

 。4)出差審批權(quán)限如下:____________

  _____日以內(nèi)由_____核準(zhǔn),超過_____日由_____核準(zhǔn),經(jīng)理(含副經(jīng)理和相同級別的技術(shù)人員)以上人員一律由_____核準(zhǔn);

  2.交通費

  本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按實際費用發(fā)給交通費:____________

 。1)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

 。2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

 。3)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

 。4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  3.餐飲_____住宿費

 。1)員工出差餐飲費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā):____________

  A主管級:每日_____元

  B一般級:每日_____元

 。2)員工住宿費__________住宿費不超過_____元/日,憑正式住宿發(fā)票報銷。

  4.其他費用

  出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:____________

 。1)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  (2)電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

 。3)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

 。4)因公宴客的費用,應(yīng)取統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

 。5)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取正式的'運費收據(jù)為憑。

  5.報銷手續(xù)

  員工出差銷差后_____日內(nèi)應(yīng)填具“_____”,送請各單位主管核實后遞請_____審核,_____核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

 三、國外出差

  國外出差申請手續(xù)和費用報銷參照國內(nèi)遠途出差的各項標(biāo)準(zhǔn),除此之外,有一些注意事項:

  1.國外出差:一律需由_____核準(zhǔn)。

  2.凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

  3.膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

  4.受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

  5.出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

  6.如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過__日用費規(guī)定者,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

  第五條附則

  本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同。

  本辦法最終解釋權(quán)歸_____。

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